Orden de Compra. Nº1075337-7913-SE25 "dvg SERV. DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA HOSP. ANGOL FEBRERO 2025 DESDE 1075337-160-LR22 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075337-7913-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-03-2025
Nombre de la Orden de Compra dvg SERV. DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA HOSP. ANGOL FEBRERO 2025 DESDE 1075337-160-LR22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075337-160-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicio
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2313
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695
Comuna Angol
Impuesto 1707378,38
Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HECTOR PATRICIO
Razón Social DIMATCENTRO SOCIEDAD POR ACCIONES
R.U.T. 76.079.226-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HECTOR PATRICIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111618
Servicios temporales de construcción1UnidadSERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA POR ESPECIALIDADES DEL HOSPITAL MAURICIO HEYERMANN TORRES DE ANGOL. MES DE FEBRERO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA POR ESPECIALIDADES DEL HOSPITAL MAURICIO HEYERMANN TORRES DE ANGOL POR UN PERIODO DE 24 MESES CON PERSONAL PERMANENTE EN HORARIO HABIL EN EDIFICIO DE HOSPITAL DE ANGOL. MES DE FEBRERO $ 8.986.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.986.202 $ 8.986.202
Total Neto $ 8.986.202
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.707.378
TOTAL OC $ 10.693.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.