Orden de Compra. Nº1113403-135-AG25 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PREMIACIÓN PARA EL CIERRE DEL TALLER -TP- BICENTENARIO - 9582 - LICEO POLIVALENTE FRANCISCO FRÍAS V."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1113403-135-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PREMIACIÓN PARA EL CIERRE DEL TALLER -TP- BICENTENARIO - 9582 - LICEO POLIVALENTE FRANCISCO FRÍAS V.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SLEP Gabriela Mistral P02
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL
R.U.T. 62.000.650-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 425 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL
R.U.T. 62.000.650-5
Dirección de Facturación Santa Rosa 9412, La Granja
Comuna La Granja
Impuesto 667584
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 9412, La Granja
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maproser SpA
Razón Social MANÁ PRODUCTOS Y SERVICIOS SPA
R.U.T. 77.579.171-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maproser SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141520
Batidoras domésticas80UnidadBATIDORA VERTICAL - VER ANEXO ADJUNTO N°1   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120.000 $ 1.120.000
31161511
Tornillos de apriete80UnidadATORNILLADOR INALÁMBRICO - VER ANEXO ADJUNTO N°1   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000
55121720
Emblemas160UnidadPIOCHA ESPEJADA – MAS GRABADO DE GASTRONOMÍA - VER ANEXO ADJUNTO N°1   $ 4.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 716.800 $ 716.800
55121720
Emblemas160UnidadPIOCHA ESPEJADA – MAS GRABADO DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS - VER ANEXO ADJUNTO N°1   $ 4.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 716.800 $ 716.800
Total Neto $ 3.513.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 667.584
TOTAL OC $ 4.181.184


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.