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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1113403-135-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PREMIACIÓN PARA EL CIERRE DEL TALLER -TP- BICENTENARIO - 9582 - LICEO POLIVALENTE FRANCISCO FRÍAS V. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL
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R.U.T. |
62.000.650-5 |
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Dirección de Facturación |
Santa Rosa 9412, La Granja |
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Comuna |
La Granja
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Impuesto |
667584 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 9412, La Granja |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Maproser SpA |
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Razón Social |
MANÁ PRODUCTOS Y SERVICIOS SPA
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R.U.T. |
77.579.171-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Maproser SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52141520
| Batidoras domésticas | 80 | Unidad | BATIDORA VERTICAL - VER ANEXO ADJUNTO N°1
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$ 14.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.120.000
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$ 1.120.000
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31161511
| Tornillos de apriete | 80 | Unidad | ATORNILLADOR INALÁMBRICO - VER ANEXO ADJUNTO N°1
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$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 960.000
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$ 960.000
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55121720
| Emblemas | 160 | Unidad | PIOCHA ESPEJADA – MAS GRABADO DE GASTRONOMÍA - VER ANEXO ADJUNTO N°1
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$ 4.480,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 716.800
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$ 716.800
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55121720
| Emblemas | 160 | Unidad | PIOCHA ESPEJADA – MAS GRABADO DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS - VER ANEXO ADJUNTO N°1
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$ 4.480,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 716.800
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$ 716.800
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Total Neto
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$ 3.513.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 667.584
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$ 4.181.184
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.