Orden de Compra. Nº608-14320-SE23 "ARC SC125/2023 CONTROL CENTRALIZADO MANT. PREVENTIVA SERVICIO DE RECARGA AGENTE EXTINTOR DE TIPO ESPUMA AL 3% "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-14320-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ARC SC125/2023 CONTROL CENTRALIZADO MANT. PREVENTIVA SERVICIO DE RECARGA AGENTE EXTINTOR DE TIPO ESPUMA AL 3%
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18572
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN OFICIO APLICABLE A LOS SERVICIOS DE SALUD: LAS OBLIGACIONES DEVENGADAS DE CADA SERVICIO 7.561 DEL 19 DE MARZO DE 2018, EXCEPCIÓN DE SALUD DEBEN SER PAGADAS EN UN PLAZO QUE NO PUEDE EXCEDER LOS 45 DIAS CORRIDOS
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación Alvarez 1532
Comuna Viña del Mar
Impuesto 285000
Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FIREGROUND EQUIPAMIENTO SPA
Razón Social FIREGROUND EQUIPAMIENTO SPA
R.U.T. 76.990.594-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FIREGROUND EQUIPAMIENTO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1UnidadCS50198 MANTENCION EXTINTORESSERVICIO DE INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECARGA DE ESPUMA A ESTANQUE BLADDER DE CAPACIDAD DE 100 GALONES $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000
Total Neto $ 1.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 285.000
TOTAL OC $ 1.785.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.