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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
608-14320-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARC SC125/2023 CONTROL CENTRALIZADO MANT. PREVENTIVA SERVICIO DE RECARGA AGENTE EXTINTOR DE TIPO ESPUMA AL 3% |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
SEGÚN OFICIO APLICABLE A LOS SERVICIOS DE SALUD: LAS OBLIGACIONES DEVENGADAS DE CADA SERVICIO 7.561 DEL 19 DE MARZO DE 2018, EXCEPCIÓN DE SALUD DEBEN SER PAGADAS EN UN PLAZO QUE NO PUEDE EXCEDER LOS 45 DIAS CORRIDOS |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
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R.U.T. |
61.606.602-1 |
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Dirección de Facturación |
Alvarez 1532 |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
285000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alvarez 1532 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FIREGROUND EQUIPAMIENTO SPA |
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Razón Social |
FIREGROUND EQUIPAMIENTO SPA
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R.U.T. |
76.990.594-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FIREGROUND EQUIPAMIENTO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad | CS50198 MANTENCION EXTINTORES | SERVICIO DE INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECARGA DE ESPUMA A ESTANQUE BLADDER DE CAPACIDAD DE 100 GALONES |
$ 1.500.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.500.000
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$ 1.500.000
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Total Neto
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$ 1.500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 285.000
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$ 1.785.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.