Orden de Compra. Nº2446-1221-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1034-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-1221-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1034-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación AVENIDA VARELA 1112
Comuna Coquimbo
Impuesto 311344,26
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VARELA 1112
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTI SERVICIOS....
Razón Social INVERSIONES COQUIMBO CHILE SPA
R.U.T. 76.173.036-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTI SERVICIOS....
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadSERVICIO DE PRODUCCIÓNPARA EL PROYECTO "CELEBRANDO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE COQUIMBO"(ARTE Y CULTURA EN TU ESCUELA") FECHA, LUGAR Y HORA REQUERIMIENTOS EN ANEXO ADJUNTO.Número de Orden de compra: 2446-1221-AG25 Nombre de Orden de compra: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1034-COT25 Tipo de orden de compra: Proveniente de Compra Ágil $ 1.638.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638.654 $ 1.638.654
Total Neto $ 1.638.654
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 311.344
TOTAL OC $ 1.949.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.