Orden de Compra. Nº1057500-128-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057500-4-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057500-128-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057500-4-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
R.U.T. 61.608.500-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 454 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
R.U.T. 61.608.500-K
Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 171554,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CEMENTO POLPAICO S A - Casa Matriz
Razón Social CEMENTO POLPAICO S A
R.U.T. 91.337.000-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CEMENTO POLPAICO S A - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121501
Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras1UnidadSERVICIO TRANSPORTE FURGONETA, SEGÚN RES. EXENTA N°272/2025. SERVICIO TRANSPORTE FURGONETA, SEGÚN RES. EXENTA N°272/2025. $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
76121501
Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras1130UnidadSERVICIO DE COPROCESAMIENTO DECOMISOS DE RESIDUOS CORRESPONDIENTES A 1.130 KILOS DE CANNABIS SATIVA, SEGÚN RES. EXENTA N°272/2025. SERVICIO DE COPROCESAMIENTO DECOMISOS DE RESIDUOS CORRESPONDIENTES A 1.130 KILOS DE CANNABIS SATIVA, SEGÚN RES. EXENTA N°272/2025. $ 684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 772.920 $ 772.920
Total Neto $ 902.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 171.555
TOTAL OC $ 1.074.475


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.