Orden de Compra. Nº3947-66-AG26 "ADQUISICION DE MENAJE Y EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-66-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MENAJE Y EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204008 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación YUNGAY N° 125
Comuna Santa Juana
Impuesto 166721,2
Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor socoex chile 2
Razón Social SOCOEX CHILE SPA
R.U.T. 77.536.654-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal socoex chile 2
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152104
Copas de uso doméstico1GlobalADQUISICION DE MENAJE Y EQUIPAMIENTO PARA SEMANA DE SANTA JUANA, SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA EN DONDE SE DETALLA CADA PRODUCTO Y LA CANTIDAD REQUERIDA , SE SOLICITA ADJUNTAR COTIZACION DETALLADA . SE SOLICITA OFERTAR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS ADQUISICION DE MENAJE Y EQUIPAMIENTO PARA SEMANA DE SANTA JUANA, SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA EN DONDE SE DETALLA CADA PRODUCTO Y LA CANTIDAD REQUERIDA , SE SOLICITA ADJUNTAR COTIZACION DETALLADA . SE SOLICITA OFERTAR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS $ 877.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 877.480 $ 877.480
Total Neto $ 877.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 166.721
TOTAL OC $ 1.044.201


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.