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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3691-26-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3691-4-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
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R.U.T. |
69.080.800-5 |
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Dirección de Facturación |
J. Kennedy 552, Las Cabras, VI Region |
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Comuna |
Las Cabras
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
J. Kennedy 552, Las Cabras, VI Region |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ruperto patricio espinoza |
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Razón Social |
RUPERTO PATRICIO ESPINOZA ESPINOZA
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R.U.T. |
11.980.264-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ruperto patricio espinoza |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad no definida | Recorrido COLEGIO MARIA LUISA FABRES VERGARA – LOS QUILLAYES, por un monto total de $1.434.993 exento de impuestos por el mes de marzo y $2.050.000 exento de impuestos por el mes de abril, por un plazo comprendido entre el 10 de marzo y hasta el 30 de abril del 2025. | |
$ 3.484.993,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.484.993
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$ 3.484.993
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Total Neto
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$ 3.484.993
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 3.484.993
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.