Orden de Compra. Nº2585-3655-AG25 "ADQ DE MATERIALES DE ASEO,OFICIO N°791,PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL ,REC, IMA, ,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-496-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-3655-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ DE MATERIALES DE ASEO,OFICIO N°791,PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL ,REC, IMA, ,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-496-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna Arica
Impuesto 37754,9
Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Universo Hogar
Razón Social ARTÍCULOS DOMÉSTICOS CRISTIAN JARA E.I.R.L.
R.U.T. 77.100.842-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Universo Hogar
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191601
Solventes de alcohol10UnidadCLOROGEL DE 900 MLCLOROGEL DE 900 ML $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
47131816
Desodorantes4UnidadLIMPIADOR PARA PISO FLOTANTE DE 5 LITROSLIMPIADOR PARA PISO FLOTANTE DE 5 LITROS $ 3.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.360 $ 12.360
14111703
Toallas de papel15UnidadTOALLAS NOVA INDUSTRIAL DE 200 METROSTOALLAS NOVA INDUSTRIAL DE 200 METROS $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.850 $ 59.850
53131624
Toallitas húmedas10UnidadTOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTESTOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.900 $ 22.900
47131816
Desodorantes10UnidadDESODORANTE AMBIENTAL POETDESODORANTE AMBIENTAL POET $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.900 $ 25.900
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos10UnidadLAVALOZA QUIX DE 1,5 LTRLAVALOZA QUIX DE 1,5 LTR $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.900 $ 31.900
14111704
Papel higiénico10UnidadPAPEL HIGIENICO DE 6 ROLLOS DOBLE HOJA DE 300 MTRPAPEL HIGIENICO DE 6 ROLLOS DOBLE HOJA DE 300 MTR $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.900 $ 25.900
Total Neto $ 198.710
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.755
TOTAL OC $ 236.465


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.