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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2404-944-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
01-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CANCELA FACTURA N° 9339022, HDI SEGUROS S.A. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2405-23-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
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R.U.T. |
69.010.300-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
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R.U.T. |
69.010.300-1 |
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Dirección de Facturación |
SOTOMAYOR 2054 , Iquique |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
204370,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SOTOMAYOR 2054 , Iquique |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PARTNER HDI |
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Razón Social |
HDI SEGUROS S.A.
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R.U.T. |
99.061.000-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PARTNER HDI |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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84131501
| Seguros de edificios o de su contenido | 1 | Unidad | SEGUROS POR EQUIPO MOVIL, PAGO CUOTA N° 1
POLIZA N° 41923 | |
$ 1.075.634,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.075.634
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$ 1.075.634
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Total Neto
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$ 1.075.634
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 204.370
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$ 1.280.004
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.