Orden de Compra. Nº1057468-118-AG25 "Servicio de Limpieza, pintura, eliminación de grafitis en fachada, ventana, cortinas y protección anti grafitis. 1057468-96-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057468-118-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Limpieza, pintura, eliminación de grafitis en fachada, ventana, cortinas y protección anti grafitis. 1057468-96-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL
R.U.T. 61.608.600-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 476 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL
R.U.T. 61.608.600-6
Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381 Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 731500
Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381 Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Referente Técnico

Referente Técnico: Cristopher Garrido

Correo: Cristopher.garrido@redsalud.gob.cl

Teléfono: 225746920

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERLIMPRO
Razón Social SERLIMPRO SPA
R.U.T. 77.536.251-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERLIMPRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101801
Limpieza con chorro de arena1UnidadSe requiere 1 Servicio de Limpieza, pintura, eliminación de grafitis en fachada, ventana, cortinas y protección anti grafitis, según especificaciones técnicas adjuntas Se requiere 1 Servicio de Limpieza, pintura, eliminación de grafitis en fachada, ventana, cortinas y protección anti grafitis, según especificaciones técnicas adjuntas $ 3.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850.000 $ 3.850.000
Total Neto $ 3.850.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 731.500
TOTAL OC $ 4.581.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.