Orden de Compra. Nº2069-10747-AG24 "LPS-CP-112024-INSUMOS DE ASEO-AG"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-10747-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-10-2024
Nombre de la Orden de Compra LPS-CP-112024-INSUMOS DE ASEO-AG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15861 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera 3204
Comuna San Miguel
Impuesto 310338,4
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUIS ORLANDO CARTAGENA SANCHEZ
Razón Social LUIS ORLANDO CARTAGENA SÁNCHEZ
R.U.T. 11.643.980-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LUIS ORLANDO CARTAGENA SANCHEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47132102
Kits de limpieza de uso general4Unidad1210015 DETERGENTE ENZIMATICO REMOVEDOR DE OXIDO 85 GR (REF. MILTEX) UNIDAD DET.ENZIMATICO REMOVEDOR OXIDO 85 GR REF. MILTEX $ 34.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.500 $ 137.500
47132102
Kits de limpieza de uso general18Bidón1210016 DETERGENTE ENZIMáTICO PARA LAVADORA DESINFECTADORA MMM (REF. MEDICLEAN FORTE DR. WEIGERT) BIDON DET ENZIMáTICO MEDICLEAN FORTE $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000
47132102
Kits de limpieza de uso general20Botella1210023 CLORO GEL 900 ML UNIDAD CLORO GEL 900 ML. TODO EN OCTUBRE $ 1.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.320 $ 25.320
47132102
Kits de limpieza de uso general90kilogramo1210051 DETERGENTE PARA LAVADO DE ROPA EN POLVO 1 KILO KILOGRAMO DETERGENTE EN POLVO LAVADO DE ROPA 1 KILO $ 1.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.540 $ 153.540
47132102
Kits de limpieza de uso general24Botella1210122 LUSTRA MUEBLES CREMA 500 CC BOTELLA LUSTRA MUEBLES CREMA 500 CC $ 2.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
Total Neto $ 1.633.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 310.338
TOTAL OC $ 1.943.698


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.643.980-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.879.905-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.918.355-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.924.348-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 96.625.950-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.