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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3680-120-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra ágil: 3680-111-COT25 POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA SALIDA PEDAGOGICA en la conmemoración de las glorias navales, según solicitado N°22 09/05/2025 Escuela Mixta lo Calvo, con cargo a Ley SEP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
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R.U.T. |
69.051.400-1 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA SANTA TERESA #154 |
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Comuna |
San Esteban
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Impuesto |
63223,26 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SANTA TERESA #154 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALIBAR |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA URSULA ANDREA JELVES TORRES E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.111.944-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALIBAR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50161814
| Dulces con azúcar o sustitutos | 186 | Unidad | COLACION EN BOLSA INDIVIDUAL QUE CONTENGA :
1 AGUA SABORIZADA DE 500 CC (TIPO ACUARIUS Ó BENEDICTINO DIVERSOS SABORES)
1 MIX DE FRUTOS SECOS 30 grs
1 GALLETA MINI
1 CHOCMAN | |
$ 1.789,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 332.754
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$ 332.754
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Total Neto
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$ 332.754
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.223
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$ 395.977
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.