Orden de Compra. Nº3680-120-AG25 " compra ágil: 3680-111-COT25 POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA SALIDA PEDAGOGICA en la conmemoración de las glorias navales, según solicitado N°22 09/05/2025 Escuela Mixta lo Calvo, con cargo a Ley SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3680-120-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2025
Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 3680-111-COT25 POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA SALIDA PEDAGOGICA en la conmemoración de las glorias navales, según solicitado N°22 09/05/2025 Escuela Mixta lo Calvo, con cargo a Ley SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA SANTA TERESA #154
Comuna San Esteban
Impuesto 63223,26
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SANTA TERESA #154
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALIBAR
Razón Social COMERCIALIZADORA URSULA ANDREA JELVES TORRES E.I.R.L.
R.U.T. 77.111.944-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALIBAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos186UnidadCOLACION EN BOLSA INDIVIDUAL QUE CONTENGA : 1 AGUA SABORIZADA DE 500 CC (TIPO ACUARIUS Ó BENEDICTINO DIVERSOS SABORES) 1 MIX DE FRUTOS SECOS 30 grs 1 GALLETA MINI 1 CHOCMAN  $ 1.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.754 $ 332.754
Total Neto $ 332.754
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.223
TOTAL OC $ 395.977


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.258.703-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.