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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1757-233-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1757-108-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Mineduc Administración X Región
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R.U.T. |
60.901.012-6 |
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Dirección de Facturación |
Padre Harter Nº 175 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
38315,115 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Padre Harter Nº 175 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
María Ester |
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Razón Social |
MARÍA ESTER VELÁSQUEZ ARGEL
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R.U.T. |
10.685.405-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
María Ester |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 30 | Unidad | Servicio de alimentación (coffe break) | Realización de una actividad en la Escuela Huempeleo de Fresia a realizarse el día 20 de noviembre de 2025, para un total de hasta 30 personas. |
$ 3.361,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.830
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$ 100.827
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90101603
| Servicios de catering | 30 | Unidad | Servicio de alimentación (colaciones) | Realización de una actividad en la Escuela Huempeleo de Fresia a realizarse el día 20 de noviembre de 2025, para un total de hasta 30 personas. |
$ 3.361,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.830
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$ 100.832
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Total Neto
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$ 201.658
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.315
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$ 239.973
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.