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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2196-3358-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION MEDICAMENTO LEVOMETROMAZINA compra ágil: 2196-295-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
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R.U.T. |
61.608.106-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
258248 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-12-2025 |
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Proveedor |
VMG GROUP E.I.R.L |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA VICTOR JAVIER GONZALEZ RODRIGUEZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.904.323-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VMG GROUP E.I.R.L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51141711
| Levomepromazina | 800 | Comprimido | LEVOMEPROMAZINA 25 MG CM REC
EXCLUYENTE NO PRESENTACION DE FICHA TECNICA Y LA TOTAL POSTULACION DE LO SOLICITADO.
LA ENTREGA DEBE REALIZARSE A MAS TARDAR LUNES 15 A LAS 12:00, YA QUE NO ENCONTRAREMOS EN INVENTARIO, CON IMPOSIBILIDAD DE RECEPCIONAR INSUMOS-
EL NO CUMPLIMIENTO APLICARA MULTA DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE | |
$ 1.699,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.359.200
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$ 1.359.200
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Total Neto
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$ 1.359.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 258.248
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$ 1.617.448
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.