Orden de Compra. Nº1079486-165-AG25 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LA COMISIÓN PELUQUERÍA DE LA 2DA. COMISARÍA DE CARABINEROS COPIAPÓ."
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS III ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079486-165-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LA COMISIÓN PELUQUERÍA DE LA 2DA. COMISARÍA DE CARABINEROS COPIAPÓ.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ATACAMA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS III ZONA
R.U.T. 60.505.105-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS III ZONA
R.U.T. 60.505.105-7
Dirección de Facturación CALLE CHACABUCO N°681, PISO 11 (ZONA DE CARABINEROS ATACAMA)
Comuna Copiapó
Impuesto 185278,5
Dirección de Envío de la Factura CALLE CHACABUCO N°681, PISO 11 (ZONA DE CARABINEROS ATACAMA)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 4 Molles
Razón Social INVERSIONES CUATRO MOLLES LIMITADA
R.U.T. 76.789.445-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 4 Molles
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121802
Algodón1Unidad no definidarequerimiento conforme anexo adjunto.  $ 975.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 975.150 $ 975.150
Total Neto $ 975.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 185.278
TOTAL OC $ 1.160.428


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.