Orden de Compra. Nº4085-807-SE23 "ADQUISICION DE ARIDOS POR SUMINISTRO 4085-39-LE22 PARA MANTENCION DE CAMINOS, SOLICITADO POR DIRECCION SS.GG. S.C N°260."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-807-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARIDOS POR SUMINISTRO 4085-39-LE22 PARA MANTENCION DE CAMINOS, SOLICITADO POR DIRECCION SS.GG. S.C N°260.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-39-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1616 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224
Comuna Longaví
Impuesto 1263500
Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maquinaria
Razón Social CRISTIAN ANDRÉS GARCÉS NORAMBUENA
R.U.T. 14.331.592-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal maquinaria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49171602
Bolsas de arena250UnidadBASE ESTABILIZADO 11/2  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000
11111611
Grava150UnidadRIPIO 1 1/2  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000
11111701
Arena silícea150UnidadARENA GRUESA  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000
22101606
Esparcidoras de gravilla150UnidadGRAVILLA 3/4  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000
Total Neto $ 6.650.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.263.500
TOTAL OC $ 7.913.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.