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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4414-417-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4414-177-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Finanzas Municipalidad de Arauco |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
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R.U.T. |
69.160.100-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
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R.U.T. |
69.160.100-5 |
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Dirección de Facturación |
SERRANO 424 ESQUINA ESMERALDA |
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Comuna |
Arauco
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SERRANO 424 ESQUINA ESMERALDA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-04-2025 |
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Proveedor |
FERNANDO DEL CARMEN |
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Razón Social |
FERNANDO DEL CARMEN SOLAR PEÑA
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R.U.T. |
9.458.732-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERNANDO DEL CARMEN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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20102305
| Vehículos de servicio | 4 | Día | ARRIENDO DE CAMIONETA 4x4 O 4X2 DOBLE CABINA
POR 04 DÍAS DENTRO DE LA COMUNA DE ARAUCO.
INCLUYE CHOFER, COMBUSTIBLE Y PEAJES.
CAMIONETA PATENTE TPKP-48. | |
$ 70.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 280.000
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$ 280.000
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Total Neto
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$ 280.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 280.000
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Justificación de exención de impuesto
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.