Orden de Compra. Nº
1213002-302-AG25
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INSUMOS MÉDICOS:ALGOD 1K-AP10X20-BRAN 24G-CEPILLO CIT-TEST OR-CURETA-GASA5X5-JERINGA10ML-NYLON 3/0-VEDAJE COMPR
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Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1213002-302-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS MÉDICOS:ALGOD 1K-AP10X20-BRAN 24G-CEPILLO CIT-TEST OR-CURETA-GASA5X5-JERINGA10ML-NYLON 3/0-VEDAJE COMPR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
SE SOLICITA EL DESPACHO URGENTE O EN SU DEFECTO SE SOLITA CANCELACIÓN DE LA OC
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones
Razón Social
CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SAL
R.U.T.
70.880.300-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SAL
R.U.T.
70.880.300-6
Dirección de Facturación
Avda. Concha y Toro 02548
Comuna
Pirque
Impuesto
335319,6
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Concha y Toro 02548
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-09-2025
Título
Descripción
FACTURA
ENVIAR FACTURA A CRISTINA TORRES DURÁN.
cristina.torres@corpirque.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AWADMEDICAL LTDA
Razón Social
Awad Articulos Medicos LTDA
R.U.T.
76.205.148-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AWADMEDICAL LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30201901
Unidades médicas
100
Unidad
CURETAS 3MM O 4MM. SE ADJUNTA TTR.
LA ENTREGA DE PRODUCTOS SE DEBE HACER CON GUÍA DE DESPACHO Y NO CON FACTURAS, YA QUE LA FACTURA DEBE CONTENER UNA FECHA POSTERIOR A LA FECHA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 310.000
$ 310.000
42311511
Vendas de gasa
10000
Unidad
GASA ESTÉRIL 5X5 CMS. NO TEJIDA 4 PLIEGUES. SE ADJUNTA TTR.
UNA VEZ QUE SE ENTREGUEN LOS ARTÍCULOS, EL OFERENTE DEBE SOLICITAR LA RECEPCIÓN CONFORME A LA PERSONA QUE RECIBE, CONJUNTAMENTE DEBE ENTREGARLE LA GUÍA DE DESPACHO PARA SU VISACIÓN.
$ 28,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280.000
$ 280.000
42294905
Cepillos endoscópicos de limpiar y productos relacionados
500
Unidad
CEPILLO CITOLÓGICO ESTÉRIL (TIPO CITOBRUSH). "ENVASE INDIVIDUAL". SE ADJUNTA TTR.
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
42142609
Jeringas médicas con aguja
1000
Unidad
JERINGA DESECHABLE 10 CC CON AGUJA 21G X 1,5". SE ADJUNTA TTR.
$ 91,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.000
$ 91.000
42312201
Sutura
288
Unidad
NYLON MONOFILAMENTO 3/0 CON AGUJA. 3/8 CÍRCULO TRIANGULO CORTANTE. SE ADJUNTA TTR.
$ 930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 267.840
$ 267.840
42311505
Vendas o vendajes para uso general
20
Unidad
SISTEMA DE COMPRESIÓN DE 2 CAPAS. SE ADJUNTA TTR.
$ 17.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 350.000
$ 350.000
11121802
Algodón
15
Unidad
ALGODÓN HIDRÓFILO PRENSADO ROLLO 1 KILO. SE ADJUNTA TTR.
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 103.500
$ 103.500
42311505
Vendas o vendajes para uso general
500
Unidad
APÓSITO DE GASA ESTÉRIL ABD PAD 10 X 20 CM. SE ADJUNTA TTR.
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
85121902
Farmacias
500
Unidad
BRÁNULA N°24G X 18 A 20 MM. SE ADJUNTA TTR.
$ 325,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 162.500
$ 162.500
85121805
Laboratorios de análisis de orina
500
Unidad
TIRAS REACTIVAS DE ORINA DE UN SOLO USO. SIMILAR A COMBUR TEST. SE ADJUNTA TTR.
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
Total Neto
$ 1.764.840
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 335.320
TOTAL OC
$ 2.100.160
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.