Orden de Compra. Nº4469-1052-SE24 "SC 36548-545-418 (DS) SERVICIO Y PRODUCCION "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4469-1052-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2024
Nombre de la Orden de Compra SC 36548-545-418 (DS) SERVICIO Y PRODUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Conocimiento público de licitación pudiera poner en riesgo el objeto de la contratación
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 70.754.700-6
Dirección de Unidad de Compra BLANCO 737 VALPARAISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 36548-36545-36418 del sistema Managment 2000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 70.754.700-6
Dirección de Facturación AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 780710
Dirección de Envío de la Factura AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HERNAN DONATO CORNEJO SPA
Razón Social HERNAN DONATO CORNEJO SPA
R.U.T. 77.460.248-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HERNAN DONATO CORNEJO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería110Unidad no definidaSERVICIO DE 110 ALMUERZOS EN HOTEL GAVINA COSTA MAR CON FECHA 27-11-2024 ALMUERZO INCLUYE : ENTRADA, PLATO PRINCIPAL, POSTRES, BEBESTIBLE QUE PUEDE SER GASIOSA , TE O CAFÉ SERVICIO DE 110 ALMUERZOS EN HOTEL GAVINA COSTA MAR CON FECHA 27-11-2024 ALMUERZO INCLUYE : ENTRADA, PLATO PRINCIPAL, POSTRES, BEBESTIBLE QUE PUEDE SER GASIOSA , TE O CAFÉ $ 21.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.409.000 $ 2.409.000
90101701
Gestión de cafetería110Unidad no definidaSERVICIO DE 110 COFFE EN HOTEL GAVINA COSTA MAR CON FECHA 27-11-2024 COFFE BREAK ALTERNATIVA B : TE CAFE DE GRANO CON /SIN LECHE JUGO NATURAL 1 PASTELITO BROWNIE 1/2 SANDWICH GRIEGO PAN MOLDE O PAN HAMBUERGUESA CON QUESO PHILA SERVICIO DE 110 COFFE EN HOTEL GAVINA COSTA MAR CON FECHA 27-11-2024 COFFE BREAK ALTERNATIVA B : TE CAFE DE GRANO CON /SIN LECHE JUGO NATURAL 1 PASTELITO BROWNIE 1/2 SANDWICH GRIEGO PAN MOLDE O PAN HAMBUERGUESA CON QUESO PHILA $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 935.000 $ 935.000
90101701
Gestión de cafetería1Unidad no definidaSALON TAMARUGAL SALON TAMARUGAL $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
90101701
Gestión de cafetería1Unidad no definidaPROYECTOR PROYECTOR $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
90101701
Gestión de cafetería1Unidad no definidaTELON TELON $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
90101701
Gestión de cafetería1Unidad no definidaAMPLIFICACIONAMPLIFICACION $ 165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
90101701
Gestión de cafetería3Unidad no definida MICROFONOSMICROFONOS $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
Total Neto $ 4.109.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 780.710
TOTAL OC $ 4.889.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.