|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
776-1056-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-10-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
JPG - IMPRESION DIGITAL ACTIVIDAD S.E. ANF OCT. 2024 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Presidencia de la República |
|
Razón Social |
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
|
|
R.U.T. |
60.000.000-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Agustinas 1220, Subsuelo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
|
|
R.U.T. |
60.000.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Teatinos 92 piso 10, Stgo. Depto. Abastecimiento |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
67032 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 92 piso 10, Stgo. Depto. Abastecimiento |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GRUPO COEM SPA |
|
Razón Social |
GRUPO COEM SPA
|
|
R.U.T. |
77.309.147-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
GRUPO COEM SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121503
| Impresión digital | 1 | Unidad | IMPRESION DIGITAL | IMPRESION DIGITAL |
$ 352.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 352.800
|
$ 352.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 352.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 67.032
|
|
$ 419.832
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.