Orden de Compra. Nº707415-55-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 707415-49-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 707415-55-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 707415-49-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regional Antofagasta
Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
R.U.T. 70.574.900-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
R.U.T. 70.574.900-0
Dirección de Facturación Washington 2470
Comuna Antofagasta
Impuesto 109250
Dirección de Envío de la Factura Washington 2470
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-05-2025
TítuloDescripción
ADQUISICION NEUMATICOS, BALANCEO, MONTAJE Y ALINEACIONSE DEBE REALIZAR EL SERVICIO SEGUN LO SOLICITADO PARA EL DIA 16/05/2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ISA-MAR EIRL
Razón Social SERVICIOS GENERALES CLAUDIO HERNAN BADILLA SAAVEDRA E.I.R.L.
R.U.T. 76.438.624-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ISA-MAR EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles4UnidadSe requiere la adquisición de 4 neumáticos con las siguientes especificaciones: Dimensiones: 255/70 R16 la cotizacion debe incluir los neumaticos y lo servicios requeridos en formato pdf por el valor total de lo requerido. y se debe realizar el dia 16 de mayo en las instalaciones de la empresa que se adjudique los servicios en la comuna de Antofagasta   $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra1UnidadSe solicita ademas que incluya la cotización incluya los siguientes servicios: Montaje Balanceo Alineación la cotizacion debe incluir los neumaticos y lo servicios requeridos en formato pdf por el valor total de lo requerido. y se debe realizar el dia 16 de mayo en las instalaciones de la empresa que se adjudique los servicios en la comuna de Antofagasta  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 575.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.250
TOTAL OC $ 684.250


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.012.343-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.