Orden de Compra. Nº3553-421-AG25 "Compra de materiales de oficina RRFF. Conductor 692902."
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3553-421-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de oficina RRFF. Conductor 692902.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Razón Social MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
R.U.T. 61.402.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 842 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
R.U.T. 61.402.000-8
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O´Higgins N°720, Comuna de Santiago. Región Metropolitana
Comuna Santiago
Impuesto 250244,82
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O´Higgins N°720, Comuna de Santiago. Región Metropolitana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor E-Provee
Razón Social E-PROVEE SPA
R.U.T. 77.042.972-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal E-Provee
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111704
Cargadores de baterías14UnidadSe requiere la adqusición de 14 cargadores de pilas AAA/AA/9V. Se debe adjuntar ficha técnica del producto.   $ 6.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.318 $ 94.318
26111702
Pilas alcalinas80PackSe requiere la adquisición de 80 packs de dos pilas recargables AAA. Se debe adjuntar ficha técnica del producto.   $ 3.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.880 $ 302.880
26111702
Pilas alcalinas80PackSe requiere la adquisición de 80 packs de dos pilas recargables AA. Se debe adjuntar ficha técnica del producto.   $ 3.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.880 $ 302.880
14111511
Papel de escribir200ResmaSe requiere la adquisición de 200 resmas hoja tamaño oficio, color blanco, 500 hojas por unidad. Se debe adjuntra ficha técnica del producto.  $ 3.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 617.000 $ 617.000
Total Neto $ 1.317.078
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 250.245
TOTAL OC $ 1.567.323


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.