Orden de Compra. Nº1013609-50-AG25 "Adquisición de insumos de aseo cas de Oficiales"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1013609-50-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos de aseo cas de Oficiales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jef Adm. y Logistica - Campo Militar "Antofagasta"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
R.U.T. 65.158.175-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
R.U.T. 65.158.175-3
Dirección de Facturación AVENIDA EJÉRCITO #01530, ANTOFAGASTA
Comuna Antofagasta
Impuesto 245898
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA EJÉRCITO #01530, ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERMINOR
Razón Social FERMINOR SPA
R.U.T. 77.855.583-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERMINOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152007
Pocillos600Unidadpocillo plástico con tapa para transporte 40-8 FL  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
52152007
Pocillos300UnidadPOCILLO PARA CEVICHE G-771   $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
52152007
Pocillos30PaquetePORTA HAMBURGUESA TRANSPARENTE PAQUETE 50 UNIDADES   $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
52121602
Servilletas480Paqueteservilleta de papel de 200 unidades   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 648.000 $ 648.000
52121601
Paños de cocina20Rolloalusa industrial de 30cm x 1400 mts  $ 24.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 494.000 $ 494.000
52121601
Paños de cocina10Rollopapel alusa aluminio rollo 100 mts   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 1.294.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 245.898
TOTAL OC $ 1.540.098


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.