Orden de Compra. Nº1217357-114-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1217357-141-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1217357-114-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1217357-141-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
R.U.T. 65.847.840-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
R.U.T. 65.847.840-0
Dirección de Facturación Avenidad Ciudad de México N°1589
Comuna La Pintana
Impuesto 81430,2
Dirección de Envío de la Factura Avenidad Ciudad de México N°1589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Emporio House
Razón Social EMPORIO HOUSE SPA
R.U.T. 76.579.616-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Emporio House
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl10BidónCLORO DE 5 LITROS AL 5%  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
53131608
Jabones5BidónJABON LIQUIDO DE 5 LITROS   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2UnidadBASURERO 200 LITROS O SIMILAR COLOR AZUL  $ 37.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.980 $ 75.980
14111703
Toallas de papel40UnidadTOALLA DE PAPEL JUMBO 250 MTS  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑOS MICROFIBRA 38X38 CM  $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
14111704
Papel higiénico120UnidadPAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 500 MTS  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.000 $ 186.000
27112903
Rociador de la mano5UnidadROCIADORES 1 LITRO  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSA DE BASURA 50X70X30 MICRAS X 10 UNIDADES  $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
47121701
Bolsas de basura10Paquete BOLSAS SW BASURA 90X110X30 MICRAS X 10 UNDADES  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
47121701
Bolsas de basura20PaqueteBOLSA DE BASURA 70X90X30 MICRAS X 10 UNIDADES  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSA CAMISETA 50X60X30 MICRAS X 100 UNIDADES  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900
Total Neto $ 428.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.430
TOTAL OC $ 510.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.