|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3945-183-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
12-03-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3945-13-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
|
|
R.U.T. |
69.160.400-4 |
|
Dirección de Facturación |
Libertad N°300 |
|
Comuna |
Los Alamos
|
|
Impuesto |
353229 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Libertad N°300 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MASQUELLA |
|
Razón Social |
MAS CHILE SPA
|
|
R.U.T. |
77.669.041-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MASQUELLA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46181504
| Guantes protectores | 1 | Global | ROPA FLUOR, GEOLOGOS, TRAJES PARA LLUVIA, GUANTESANTIVIBRACION, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. | |
$ 1.859.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.859.100
|
$ 1.859.100
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.859.100
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 353.229
|
|
$ 2.212.329
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.