Orden de Compra. Nº3754-220-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3754-53-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CANELA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3754-220-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3754-53-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANELA
R.U.T. 69.041.300-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANELA
R.U.T. 69.041.300-0
Dirección de Facturación Luis Infante 520 Canela
Comuna Canela
Impuesto 259932,54
Dirección de Envío de la Factura Luis Infante 520 Canela
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Carmona
Razón Social ALBERTO ARCADIO CARMONA BUGUEÑO
R.U.T. 9.633.170-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Carmona
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111909
Espátulas6UnidadEspatula Inoxidable Mango Madera 3  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.566
24111509
Bolsas para agua10UnidadBolsa de Paño de Limpieza de 1 Kgs   $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.730 $ 27.730
27112706
Cepillos mecánicos8UnidadEscobillas Acero M/Madera 6x16   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.448 $ 13.448
31211904
Brochas6UnidadBrocha de Paño de Limpieza 1 Kg  $ 2.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.132 $ 15.132
47131903
Compuesto tapador30UnidadTapagoteras Henkel P/Techo 4,5 kGS   $ 42.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.285.710 $ 1.285.710
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBolsa Basura Maxima 70x90 Cms   $ 1.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480
Total Neto $ 1.368.066
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 259.933
TOTAL OC $ 1.627.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.