Orden de Compra. Nº
1000813-340-AG25
"
FI_ ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO Y OTROS, PARA EL CASINO MILITAR DE SUBOFICIALES DE LA JAL CM AUSTRAL compra ágil: 1000813-319-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1000813-340-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
FI_ ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO Y OTROS, PARA EL CASINO MILITAR DE SUBOFICIALES DE LA JAL CM AUSTRAL compra ágil: 1000813-319-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Jef Adm y Logística - Campo Militar "Austral"
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T.
61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T.
61.999.040-4
Dirección de Facturación
CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
57549,1
Dirección de Envío de la Factura
CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L.
Razón Social
DISTRIBUIDORA PAMELA ANDREA VELÀSQUEZ PÈREZ E.I.R.L.
R.U.T.
76.490.923-2
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131821
Compuestos desengrasantes
6
Bidón
DESENGRASANTE BIDON 5 LITROS, INDUSTRIAL
DESENGRASANTE BIDON 5 LITROS, INDUSTRIAL
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.940
$ 23.940
47131803
Desinfectantes domésticos
4
Bidón
CLORO GEL BIDON 5 LTS IGENIX
CLORO GEL BIDON 5 LTS IGENIX
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.600
$ 15.600
47131702
Expendedoras de artículos de higiene
10
Caja
GUANTES DE NITRILO NEGROS TALLA L CAJA 50 UND
GUANTES DE NITRILO NEGROS TALLA L CAJA 50 UND
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
47131702
Expendedoras de artículos de higiene
1
Caja
COFIA GORRO DESECHABLES, PAQUETE 100 UND
COFIA GORRO DESECHABLES, PAQUETE 100 UND
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.590
$ 1.590
47131702
Expendedoras de artículos de higiene
10
Unidad
GUANTES DE NITRILO NEGROS TALLA M CAJA 50 UND
GUANTES DE NITRILO NEGROS TALLA M CAJA 50 UND
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
14111704
Papel higiénico
20
Unidad
PAPEL HIGIENICO TIPO JUMBO ROLLO 500 MTS
APEL HIGIENICO TIPO JUMBO ROLLO 500 MTS
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.000
$ 46.000
14111703
Toallas de papel
24
Unidad
TOALLA DE PAPEL SIMILAR A ELITE ROLLO DE 250 MTS
TOALLA DE PAPEL SIMILAR A ELITE ROLLO DE 250 MTS
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.000
$ 96.000
14111705
Servilletas de papel
144
Unidad
SERVILLETA DE PAPEL PAQUETE 50 UND. DE 23X22
SERVILLETA DE PAPEL PAQUETE 50 UND. DE 23X22
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.760
$ 41.760
Total Neto
$ 302.890
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 57.549
TOTAL OC
$ 360.439
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.