Orden de Compra. Nº1000813-340-AG25 "FI_ ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO Y OTROS, PARA EL CASINO MILITAR DE SUBOFICIALES DE LA JAL CM AUSTRAL compra ágil: 1000813-319-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1000813-340-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2025
Nombre de la Orden de Compra FI_ ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO Y OTROS, PARA EL CASINO MILITAR DE SUBOFICIALES DE LA JAL CM AUSTRAL compra ágil: 1000813-319-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jef Adm y Logística - Campo Militar "Austral"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Facturación CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
Comuna Punta Arenas
Impuesto 57549,1
Dirección de Envío de la Factura CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L.
Razón Social DISTRIBUIDORA PAMELA ANDREA VELÀSQUEZ PÈREZ E.I.R.L.
R.U.T. 76.490.923-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131821
Compuestos desengrasantes6BidónDESENGRASANTE BIDON 5 LITROS, INDUSTRIALDESENGRASANTE BIDON 5 LITROS, INDUSTRIAL $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.940 $ 23.940
47131803
Desinfectantes domésticos4BidónCLORO GEL BIDON 5 LTS IGENIXCLORO GEL BIDON 5 LTS IGENIX $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
47131702
Expendedoras de artículos de higiene10CajaGUANTES DE NITRILO NEGROS TALLA L CAJA 50 UNDGUANTES DE NITRILO NEGROS TALLA L CAJA 50 UND $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
47131702
Expendedoras de artículos de higiene1CajaCOFIA GORRO DESECHABLES, PAQUETE 100 UNDCOFIA GORRO DESECHABLES, PAQUETE 100 UND $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.590
47131702
Expendedoras de artículos de higiene10UnidadGUANTES DE NITRILO NEGROS TALLA M CAJA 50 UNDGUANTES DE NITRILO NEGROS TALLA M CAJA 50 UND $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
14111704
Papel higiénico20UnidadPAPEL HIGIENICO TIPO JUMBO ROLLO 500 MTSAPEL HIGIENICO TIPO JUMBO ROLLO 500 MTS $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
14111703
Toallas de papel24UnidadTOALLA DE PAPEL SIMILAR A ELITE ROLLO DE 250 MTSTOALLA DE PAPEL SIMILAR A ELITE ROLLO DE 250 MTS $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
14111705
Servilletas de papel144UnidadSERVILLETA DE PAPEL PAQUETE 50 UND. DE 23X22SERVILLETA DE PAPEL PAQUETE 50 UND. DE 23X22 $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.760 $ 41.760
Total Neto $ 302.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.549
TOTAL OC $ 360.439


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.