Orden de Compra. Nº3378-8182-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3378-156-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-8182-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3378-156-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capitulo 03 organismos de Salud del Ejercito del sistema Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 258837
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Convatec
Razón Social CONVATEC CHILE S.A.
R.U.T. 76.020.266-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Convatec
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312301
Absorbedores para limpiar la herida20Unidad902053 LAMINA HIDROFIBRA/HIDROCOL.C/AG.IONICA 2X45CM   $ 10.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.600 $ 219.600
42311513
Vendaje de gel10Unidad902327 HIDROGEL C/ALGINATO TUBO SELLADO USO HOSPIT.   $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.900 $ 119.900
42312301
Absorbedores para limpiar la herida10Unidad902061 LAMINA HIDROC.PROTEC.OSEA 15X20CM.DELGADO   $ 12.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.000 $ 121.000
42312301
Absorbedores para limpiar la herida30Unidad902054 LAMINA HIDROFIBRA/HIDROCOL.C/AG.IONICA 15X15CM   $ 28.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 869.100 $ 869.100
42312301
Absorbedores para limpiar la herida10Unidad902060 LAMINA HIDROC.PROTEC.OSEA 10X10CM.DELGADO   $ 3.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.700 $ 32.700
Total Neto $ 1.362.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 258.837
TOTAL OC $ 1.621.137


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.