Orden de Compra. Nº5124-108-SE25 "Insumos de Aseo "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5124-108-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5124-39-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 113 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Facturación Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
Comuna Litueche
Impuesto 273389,1
Dirección de Envío de la Factura Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAYEMAR
Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR LIMITADA
R.U.T. 76.707.652-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAYEMAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131804
Productos de limpieza de amoniaco150UnidadCloro Concentrado  $ 1.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.250 $ 203.250
47131804
Productos de limpieza de amoniaco96UnidadCloro Gel  $ 1.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.400 $ 146.400
47131615
Escobillones15UnidadEscoba para patio con mango  $ 6.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.700 $ 101.700
47131615
Escobillones25UnidadEscobillon  $ 2.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.750 $ 55.750
42132202
Dediles50UnidadGuante de Latex  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500
12161902
Detergentes surfactantes72UnidadLimpiador en Crema 500 ml  $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.360 $ 135.360
47131806
Barniz o ceras de muebles12UnidadLustra Muebles  $ 1.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.780 $ 18.780
30201706
Baños portátiles100UnidadLimpia Piso  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
47131806
Barniz o ceras de muebles12UnidadLimpia Vidrios  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131618
Mopas húmedas30UnidadTrapero   $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600
47131618
Mopas húmedas40UnidadMopa Redonda para piso  $ 6.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.000 $ 262.000
24111503
Bolsas de plástico20PaqueteBolsas de Basura 70x90  $ 1.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900
24111503
Bolsas de plástico20PaqueteBolsas de Basura 90x110  $ 3.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.400 $ 72.400
24111503
Bolsas de plástico20PaqueteBolsa de Basura 50X70  $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
47131502
Paños de limpieza50PaquetePaños Multiuso ultra  $ 1.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.750 $ 92.750
Total Neto $ 1.438.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 273.389
TOTAL OC $ 1.712.279


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.