Orden de Compra. Nº3159-53-AG25 "MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL C.R. FARO LIMAR"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-53-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL C.R. FARO LIMAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Aspirante Isaza 1055
Comuna Iquique
Impuesto 99831,7
Dirección de Envío de la Factura Aspirante Isaza 1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Diego Limitada
Razón Social SOC COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA
R.U.T. 76.239.680-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial San Diego Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte5GalónGALÓN DE BARNIZ COLOR CAOBA  $ 23.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.950 $ 115.950
31211501
Pinturas al esmalte3GalónGALÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO  $ 22.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.700 $ 68.700
31211501
Pinturas al esmalte2GalónGALÓN DE PINTURA OLEO BRILLANTE COLOR NEGRO  $ 25.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.800 $ 51.800
31211501
Pinturas al esmalte2GalónGALÓN DE PINTURA OLEO BRILLANTE COLOR AZUL REY  $ 25.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.800 $ 51.800
31211501
Pinturas al esmalte3GalónGALÓN DE PINTURA OLEO BRILLANTE COLOR BLANCO  $ 26.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.500 $ 79.500
12352310
Siliconas2UnidadRECARGA TUBO SILICONA PARA BAÑO 300 ML COLOR TRANSPARANTE  $ 7.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.100 $ 15.100
12352310
Siliconas2UnidadRECARGA TUBO SILICONA PARA BAÑO 300 ML COLOR BLANCO  $ 7.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
12352310
Siliconas1UnidadPISTOLA METALICA PARA USO DE SILICONA EN TUBO   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)4UnidadLLAVE DE BOLA PVC 20 MM PARA TUBOS DE PVC CELESTE  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
31201616
Adhesivos líquidos3UnidadADHESIVO PARA PVC 240 CC EN SECO COLOR TRANSPARANTE  $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
31201616
Adhesivos líquidos3UnidadADHESIVO PARA PVC 240 CC EN HUMEDO COLOR AZUL  $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850
31211904
Brochas3UnidadBROCHA DE 4" PULGADAS   $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)12UnidadTUBO PVC PARA AGUA COLOR CELESTE 20 MM Y 3 METROS DE LARGO.  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
31211604
Diluyentes para pinturas6LitroDILUYENTE SINTETICO DE 1 LITRO  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
31211604
Diluyentes para pinturas6LitroAGUARRAS 1 LITRO  $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.340 $ 14.340
40142008
Mangueras para agua50Metro LinealTUBERIA PLANSA COLOR NEGRO 1/2 (20 MM )   $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
31211904
Brochas4PackSET DE BROCHAS 1"; 2" Y 3" PULGADAS  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
Total Neto $ 525.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.832
TOTAL OC $ 625.262


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.