Orden de Compra. Nº598-105-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 598-77-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 598-105-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 598-77-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se solicita la cancelación de la orden de compra con el objetivo de volver a enviar una orden de compra para subsanar un error en la imputación presupuestaria de esta.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Abastecimiento DIPRECA
Razón Social DIRECCION PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 61.513.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 690
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 61.513.000-1
Dirección de Facturación 21 de mayo N° 592
Comuna Santiago
Impuesto 14401,62
Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo N° 592
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Datos ContraparteMelissa Duarte Plaza
fono: 4422778006
melissa.duarte@dipreca.cl
cel: 999335297

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Iterlog Spa
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA
R.U.T. 76.504.304-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Iterlog Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes12Unidad no definidaDesodorante Ambiental Aerosol Floral o similar según detalle adjunto.  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.112 $ 14.112
14111703
Toallas de papel4Unidad no definidaToalla de Papel Jumbo 2 Rollos o similar según detalle adjunto.  $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.556 $ 26.556
14111703
Toallas de papel2Unidad no definidaPapel higienico JUMBO o similar según detalle adjunto.  $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.958 $ 14.958
47131803
Desinfectantes domésticos12Unidad no definidaDesinfectante LYSOFORM o similar según detalle adjunto.  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.172 $ 20.172
Total Neto $ 75.798
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.402
TOTAL OC $ 90.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.