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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3299-137-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RECARGA EXTINTORES COLEGIO DR. MANUEL AVILÉS INOSTROZA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3299-107-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
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R.U.T. |
69.100.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Juan E. Montero 25 |
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Comuna |
Licantén
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Impuesto |
30569,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Juan E. Montero 25 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EXTINTORES REAL E.I.R.L |
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Razón Social |
EXTINTORES REAL ANDRÉS SEGUEL ROMERO E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.734.909-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EXTINTORES REAL E.I.R.L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 10 | Unidad | CONTRATACIÓN RECARGA DE EXTINTORES DE PQS DE 6 KILOS PARA COLEGIO DR. MANUEL AVILÉS INOSTROZA | CONTRATACIÓN RECARGA DE EXTINTORES DE PQS DE 6 KILOS PARA COLEGIO DR. MANUEL AVILÉS INOSTROZA |
$ 14.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 149.900
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$ 149.900
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad | CONTRATACIÓN RECARGA DE EXTINTORES DE CO2 DE 2 KILOS PARA COLEGIO DR. MANUEL AVILÉS INOSTROZA | CONTRATACIÓN RECARGA DE EXTINTORES DE CO2 DE 2 KILOS PARA COLEGIO DR. MANUEL AVILÉS INOSTROZA |
$ 10.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.990
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$ 10.990
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Total Neto
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$ 160.890
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.569
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$ 191.459
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.