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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2428-369-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2428-430-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
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R.U.T. |
69.061.300-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
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R.U.T. |
69.061.300-K |
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Dirección de Facturación |
Augusto Carozzi 841 |
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Comuna |
Quilpué
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Impuesto |
70724,27 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Augusto Carozzi 841 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EUGENIO MANUEL VERGARA VERGARA |
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Razón Social |
EUGENIO MANUEL VERGARA VERGARA
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R.U.T. |
8.434.338-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EUGENIO MANUEL VERGARA VERGARA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30161903
| Material de revestimiento | 1 | Unidad | SE NECESITAN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA UNIDAD TÉCNICA
**Detalles de compra en documento adjunto. | |
$ 372.233,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 372.233
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$ 372.233
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Total Neto
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$ 372.233
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 70.724
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$ 442.957
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.