Orden de Compra. Nº1057486-294-AG25 "IDO/CA/Req 202007-1/Gestión Hospitalaria"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057486-294-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2025
Nombre de la Orden de Compra IDO/CA/Req 202007-1/Gestión Hospitalaria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
R.U.T. 61.608.400-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 601
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
R.U.T. 61.608.400-3
Dirección de Facturación Canada 308, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 157803,17
Dirección de Envío de la Factura Canada 308, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Madelaine Katherine
Razón Social MADELAINE KATHERINE DREYER MOYA
R.U.T. 12.639.524-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Madelaine Katherine
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadServicio de Coffe Break para 115 personas AM y PM Jornada de Buenas Prácticas de Gestión del Cuidado para la Red SSMO   $ 830.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830.543 $ 830.543
Total Neto $ 830.543
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 157.803
TOTAL OC $ 988.346


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.834.054-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.639.524-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 13.299.505-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 16.517.987-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 18.258.703-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 26.189.963-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.