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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5413-564-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5413-128-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
70.772.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
491150,6688 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial IntegraSystem Ltda. |
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Razón Social |
COMERCIAL INTEGRA SYSTEM LIMITADA
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R.U.T. |
77.753.520-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial IntegraSystem Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111711
| Desarrolladores de software | 12 | Unidad | Servicio de soporte y mantención plataforma de pagos, con las siguientes características:
? Servicio Portal de Pagos alumnos: mantención mensual del portal de pagos, soporte técnico funcional 24/7
? Servicio de Formulario de Inscripción: Mantención del software y soporte técnico funcional en forma permanente para atender a diferentes problemas y/o dudas de usuarios y/o funcionarios de la institución.
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$ 215.417,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.585.004
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$ 2.585.004
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Total Neto
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$ 2.585.004
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 491.151
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$ 3.076.155
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.