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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4324-137-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TIMBRES CESFAM Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4324-70-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
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R.U.T. |
69.190.300-1 |
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Dirección de Facturación |
NICASIO DE TORO 880, PERQUENCO |
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Comuna |
Perquenco
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Impuesto |
39900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
NICASIO DE TORO 880, PERQUENCO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-05-2024 |
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Proveedor |
IMPRECOMP |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS FLOEMY SPA
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R.U.T. |
77.229.244-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMPRECOMP |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121604
| Timbres y sellos | 14 | Unidad | TIMBRES PARA CESFAM PERQUENCO, SEGUN DETALLE ADJUNTO | TIMBRES PARA CESFAM PERQUENCO, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CONFIRMACION DE DISEÑO |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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Total Neto
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$ 210.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.900
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$ 249.900
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.