Orden de Compra. Nº3750-191-AG25 "INSUMOS AMBULANCIA LZZX-74"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3750-191-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS AMBULANCIA LZZX-74
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera
Comuna La Higuera
Impuesto 60829,64
Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGAR EN AVENIDA LA PAZ N° 02, A NOMBRE DE BELLA GUERRERO. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones Andes S.A.C.
Razón Social SOC INVERSIONES ANDES AGRICOLA GANADERA E INDUSTRIAL S A C
R.U.T. 96.769.130-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Inversiones Andes S.A.C.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121518
Líquidos de amortiguación3BidónBidones de Coolant rosado.  $ 2.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.544 $ 8.544
40151510
Bombas de agua1UnidadBomba de Agua (se adjunta padrón de vehículo).  $ 94.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.538 $ 94.538
25171718
Kits de reparación de frenos1Juegopastillas delanteras (se adjunta padrón de vehículo).  $ 36.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.095 $ 36.095
55121801
Discos de carga para automóviles1JuegoJuego de Discos Delanteros (se adjunta padrón de vehículo).  $ 147.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.346 $ 147.346
25171718
Kits de reparación de frenos1Juegojuego de pastillas traseras (se adjunta padrón de vehículo).  $ 33.633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.633 $ 33.633
Total Neto $ 320.156
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.830
TOTAL OC $ 380.986


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.