Orden de Compra. Nº1126922-1035-SE24 "RBDS 7930-7927-7931-7945-7887-7881-7738 SUBVENCION GENERAL ENTREGA DE AGUA EE DEL SERVICIO LOCAL.-"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-1035-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-05-2024
Nombre de la Orden de Compra RBDS 7930-7927-7931-7945-7887-7881-7738 SUBVENCION GENERAL ENTREGA DE AGUA EE DEL SERVICIO LOCAL.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-91-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1276
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 170050
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor servicios M.vicencio
Razón Social SERVICIOS M. VICENCIO SPA
R.U.T. 77.623.774-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal servicios M.vicencio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua2Unidad no definidaABASTECIMIENTO Y ENTREGA DE 1500 LITROS DE AGUA EN LA ESCUELA RURAL LUCILA GODOY DE LA COMUNA DE FRESIA SEGUN COT N° 636.-  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
50202301
Agua1Unidad no definidaABASTECIMIENTO Y ENTREGA DE 1000 LITROS DE AGUA EN LA ESCUELA RURAL HUAUTRUNES DE LA COMUNA DE MUERMOS SEGUN COT N° 636.-  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
50202301
Agua10Unidad no definidaABASTECIMIENTO Y ENTREGA DE 10000 LITROS DE AGUA EN LA ESCUELA RURAL HARDY MINTE DE LA COMUNA DE PUERTO VARAS SEGUN COT N° 636.-  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
50202301
Agua2Unidad no definidaENTREGA DE 2000 LITROS DE AGUA EN LA ESCUELA RURAL PEUCHEN DE LA COMUNA DE FRESIA SEGUN COT N° 636.-  $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
50202301
Agua2GlobalABASTECIMIENTO Y ENTREGA DE 2000 LITROS DE AGUA EN LA ESCUELA RURAL CARACOL DE LA COMUNA DE LOS MUERMOS SEGUN COT N° 636.-  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
50202301
Agua2Global.ABASTECIMIENTO Y ENTREGA DE 2000 LITROS DE AGUA EN LA ESCUELA RURAL CAU CAU DE LA COMUNA DE FRESIA SEGUN COT N° 636.-  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
50202301
Agua1GlobalABASTECIMIENTO Y ENTREGA DE 1000 LITROS DE AGUA EN LA ESCUELA RURAL PATO LLICO DE LA COMUNA DE FRESIA SEGUN COT N° 636.-  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 895.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 170.050
TOTAL OC $ 1.065.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.