Orden de Compra. Nº2483-339-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2483-209-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2483-339-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2483-209-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1705 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.300-4
Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad
Comuna Quilicura
Impuesto 1062100
Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KRAKS
Razón Social ATAVICO CHILE SPA
R.U.T. 77.508.156-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KRAKS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos1PaqueteLOS PROVEEDORES EN SUS COTIZACIONES DEBEN OFERTAR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS Y AJUSTARSE AL PRESUPUESTO DISPONIBLE Y EL PLAZO DE ENTREGA MÁXIMO, ADEMÁS AQUELLOS QUE RESULTEN SELECCIONADOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EN LOS PLAZOS INDICADOS, DE LO CONTRARIO SERÁN SANCIONADOS Y REPORTADOS POR MEDIO DEL REGISTRO DE PROVEEDORES.Solicitud de Compra Ágil N°159 Obligación Presupuestaria N°1705 $ 5.590.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.590.000 $ 5.590.000
Total Neto $ 5.590.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.062.100
TOTAL OC $ 6.652.100


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.436.012-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.582.403-k Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 9.739.385-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 9.739.385-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 9.739.385-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.