Orden de Compra. Nº1079454-221-AG25 "Adquisición de repuestos y servicio para el mantenimiento y reparación del vehículo fiscal AP-2586, a cargo de la 1RA. COM. TALTAL. D/E N.C.U. 229294531. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-306-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS II ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079454-221-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de repuestos y servicio para el mantenimiento y reparación del vehículo fiscal AP-2586, a cargo de la 1RA. COM. TALTAL. D/E N.C.U. 229294531. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-306-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ANTOFAGASTA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
Comuna Antofagasta
Impuesto 247000
Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVIOLIVARES
Razón Social SERVICIOS MECANICOS EN TERRENO JAIME OLIVARES E.I.R.L.
R.U.T. 77.913.812-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVIOLIVARES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101702
Vehículos de policía1Unidad no definidaREPUESTOS Y SERVICIO CONSISTENTE EN: -01 PRENSA -01 DISCO DE EMBRAGUE -01 RODAMIENTO DE VOLANTE DE INERSIA -ACEITE DE CAJA (3 LITROS) MANO DE OBRA INCLUIDA EN EL CAMBIO DEL KIT EMBRAGUE.REPUESTOS Y SERVICIO CONSISTENTE EN: -01 PRENSA -01 DISCO DE EMBRAGUE -01 RODAMIENTO DE VOLANTE DE INERSIA -ACEITE DE CAJA (3 LT) MANO DE OBRA INCLUIDA EN EL CAMBIO DEL KIT EMBRAGUE. REPUESTOS ORIGINALES, GARANTIA 1 AÑO, ENTREGA DEL SERVICIO 2 DIAS $ 1.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000
Total Neto $ 1.300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 247.000
TOTAL OC $ 1.547.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.