Orden de Compra. Nº2199-650-SE25 "Insumos Servicios de Aseo Agosto 2025"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA PRESIDENTE EDO FRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2199-650-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos Servicios de Aseo Agosto 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2199-2-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA PRESIDENTE EDO FRE
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA PRESIDENTE EDO FRE
R.U.T. 61.608.403-8
Dirección de Unidad de Compra Av. José Manuel Infante 370, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1534
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA PRESIDENTE EDO FRE
R.U.T. 61.608.403-8
Dirección de Facturación Av. José Manuel Infante 370, Providencia
Comuna *
Impuesto 618638,1
Dirección de Envío de la Factura Av. José Manuel Infante 370, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TMI SA
Razón Social SEGURIDAD INTEGRAL TMI S.A
R.U.T. 76.170.092-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TMI SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definida5203600020 INSUMOS SERVICIOS DE ASEO5203600020 INSUMOS SERVICIOS DE ASEO $ 3.255.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.255.990 $ 3.255.990
Total Neto $ 3.255.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 618.638
TOTAL OC $ 3.874.628


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.