Orden de Compra. Nº3661-79-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-40-COT25 Orden de Compra codigo: 3661-79-AG25 dirigida a FRANCISCO JAVIER DIAZ ESQUIVEL SERVICIO CONTRATACION AMPLIFICACION E ILUMINACION ATENCION ARTISTAS CHAYA SAN ESTEBAN 2025"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3661-79-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-40-COT25 Orden de Compra codigo: 3661-79-AG25 dirigida a FRANCISCO JAVIER DIAZ ESQUIVEL SERVICIO CONTRATACION AMPLIFICACION E ILUMINACION ATENCION ARTISTAS CHAYA SAN ESTEBAN 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.011.005.002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna San Esteban
Impuesto 478991,52
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FRANCISCO JAVIER DIAZ ESQUIVEL
Razón Social FRANCISCO JAVIER DIAZ ESQUIVEL
R.U.T. 17.301.365-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FRANCISCO JAVIER DIAZ ESQUIVEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111702
Cajas de conexión de sonido1Unidad01 SERVICIO AMPLIFICACION E EILUMINACION Y ATENCION ARTISTAS SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA.  $ 2.521.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521.008 $ 2.521.008
Total Neto $ 2.521.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 478.992
TOTAL OC $ 3.000.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.301.365-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.