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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3014-404-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE POLERONES, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3014-222-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COINCO
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R.U.T. |
69.081.600-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COINCO
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R.U.T. |
69.081.600-8 |
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Dirección de Facturación |
Plaza Los Héroes 3 |
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Comuna |
Coinco
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Impuesto |
75810 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Los Héroes 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ENYER E.I.R.L |
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Razón Social |
PUBLICIDAD, IMPRESION Y CONFECCION MURIEL ANDREA G
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R.U.T. |
76.939.367-6 |
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Sucursal |
ENYER E.I.R.L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102901
| Prendas de deporte y buzos de mujer | 1 | Global | ADQUISICIÓN DE POLERONES, SEGÚN REQUERIMIENTOS. | ADQUISICIÓN DE POLERONES, SEGÚN REQUERIMIENTOS. |
$ 399.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 399.000
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$ 399.000
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Total Neto
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$ 399.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 75.810
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$ 474.810
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.