Orden de Compra. Nº2585-499-AG24 "SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, DA Nº 3170 Y ORD Nº69 DIREUM , MZJ, IMA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-376-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-499-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, DA Nº 3170 Y ORD Nº69 DIREUM , MZJ, IMA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-376-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.007.003.004 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación SANGRA N° 350. OFICINA DE ADQUISICIONES.
Comuna Arica
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura SANGRA N° 350. OFICINA DE ADQUISICIONES.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES CÁCERES
Razón Social ANDRES EZEQUIEL CACERES ALVAREZ
R.U.T. 17.369.599-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSPORTES CÁCERES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados2Unidadservicios de minibús, según especificaciones técnicas adjunto. Nota: debe cumplir con la documentación del chofer y vehículo al día.servicios de minibús, según especificaciones técnicas adjunto. Nota: debe cumplir con la documentación del chofer y vehículo al día. $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
78111803
Servicios de autobuses contratados4Unidadservicios de microbús, según especificaciones técnicas adjunto. Nota: debe cumplir con la documentación del chofer y vehículo al día.servicios de microbús, según especificaciones técnicas adjunto. Nota: debe cumplir con la documentación del chofer y vehículo al día. $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
Total Neto $ 810.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 810.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.369.599-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.661.646-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 9.914.166-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 9.914.166-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.