|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1238132-61-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COFFE PARA ACTIVIDAD REFORESTACIÓN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL CLUB DE LA REINA SOCIAL DEPO
|
|
R.U.T. |
75.542.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095, La Reina |
|
Comuna |
La Reina
|
|
Impuesto |
66120 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095, La Reina |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-11-2024 |
|
|
|
Proveedor |
ALYANSA |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA ANA MARIA QUINTANILLA GUERRERO E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.255.983-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ALYANSA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 1 | Pack | Mini sopaipillas estilo mapuche. mini sándwich. Juegos naturales, Té, Café, agua a libre disposición. Diferentes salsas y pebre. Brochetas de frutas. Surtido de galletas. Servicio se debe montar en el siguiente punto https://maps.app.goo.gl/D56cyTqxMry1jq8c7. Para 60 personas. | |
$ 348.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 348.000
|
$ 348.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 348.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 66.120
|
|
$ 414.120
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.