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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2675-677-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ELECTRICOS Y OBRA GRUESA PARA CASOS SOCIALES G.J.R Y E.V.S |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
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R.U.T. |
69.080.500-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
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R.U.T. |
69.080.500-6 |
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Dirección de Facturación |
Santa Julia 279, Bodega Municipal |
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Comuna |
Mostazal
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Impuesto |
70941,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Julia 279, Bodega Municipal |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
P&M, PROYMONT |
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Razón Social |
PROYECTOS Y MONTAJES ERIC POBLETE ORELLANA E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.637.374-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
P&M, PROYMONT |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162404
| Grapas de ferretería | 1 | Kit | MATERIALES ELECTRICOS G.J.R, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO | |
$ 186.339,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 186.339
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$ 186.339
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31162404
| Grapas de ferretería | 1 | Kit | MATERIALES OBRA GRUESA PARA CASOS SOCIALES E.V.S, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO | |
$ 187.036,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 187.036
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$ 187.036
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Total Neto
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$ 373.375
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 70.941
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$ 444.316
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.