Orden de Compra. Nº2675-677-AG24 "MATERIALES ELECTRICOS Y OBRA GRUESA PARA CASOS SOCIALES G.J.R Y E.V.S"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2675-677-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS Y OBRA GRUESA PARA CASOS SOCIALES G.J.R Y E.V.S
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Facturación Santa Julia 279, Bodega Municipal
Comuna Mostazal
Impuesto 70941,25
Dirección de Envío de la Factura Santa Julia 279, Bodega Municipal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor P&M, PROYMONT
Razón Social PROYECTOS Y MONTAJES ERIC POBLETE ORELLANA E.I.R.L.
R.U.T. 77.637.374-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal P&M, PROYMONT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería1KitMATERIALES ELECTRICOS G.J.R, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO   $ 186.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.339 $ 186.339
31162404
Grapas de ferretería1KitMATERIALES OBRA GRUESA PARA CASOS SOCIALES E.V.S, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO  $ 187.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.036 $ 187.036
Total Neto $ 373.375
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.941
TOTAL OC $ 444.316


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.927.190-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.961.005-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.202.140-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.851.313-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.637.374-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.