Orden de Compra. Nº1057419-67-AG26 "CA-Materiales para Reparacion-Req1-Item22.04.010-HSAB58873-58638-58814-CVN"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057419-67-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra CA-Materiales para Reparacion-Req1-Item22.04.010-HSAB58873-58638-58814-CVN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 250 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Facturación CALLE SALAMANCA SIN NUMERO SANTA BARBARA
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 182229
Dirección de Envío de la Factura CALLE SALAMANCA SIN NUMERO SANTA BARBARA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA OM CENTER
Razón Social FERRETERÍA OM CENTER LIMITADA
R.U.T. 77.888.222-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA OM CENTER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161502
Tornillos de anclaje4CajaTORNILLO PUNTA ESPADA 12X21/2, SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS.  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
31161502
Tornillos de anclaje10UnidadPUNTA MAGNETICA HEXAGONALES PARA TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 8MM, SE ADJUNTAN REQUERIMIENTOS.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31161502
Tornillos de anclaje2UnidadPISTOLA CALEFATERA PROFESIONAL REFORZADA, SE ADJUNTAN REQUERIMIENTOS.  $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400
31161502
Tornillos de anclaje30UnidadADHESIVO Y SELLADOR PARA ZINC 300ML COLOR GRIS, SE ADJUNTAN REQUERIMIENTOS.  $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000
31161502
Tornillos de anclaje10000UnidadTORNILLO AUTOPERFORANTE PARA TECHO 21/2, SE ADJUNTAN REQUERIMIENTOS.  $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
31201507
Cinta adhesiva de fibra de vidrio60RolloCINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE COLOR NEGRO, LARGO 5 METROS, ANCHO 5 CM   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
31211501
Pinturas al esmalte3TinetaTINETAD E PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO, SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS  $ 51.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.100 $ 155.100
Total Neto $ 959.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 182.229
TOTAL OC $ 1.141.329


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.911.032-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.