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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5615-1090-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GRAVILLA PARA TRABAJOS EN H. PARQUE RAMADERO, D.E.N°1327/28.08.24, SEGÚN REQ N°140 DE DOM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de El Carmen |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
Baquedano 385 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
314640 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano 385 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria RM |
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Razón Social |
JOSÉ RODRIGO MEDRANO GUERRA
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R.U.T. |
11.447.203-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferreteria RM |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11111701
| Arena silícea | 80 | Metro Cúbico | GRAVILLA PARA TRABAJOS EN H. PARQUE RAMADERO, SE REQUIERE QUE LA ENTREGA SEA DE FORMA INMEDIATA, A MÁS TARDAR AL DÍA (CORRIDO) SIGUIENTE DE ENVIADA POR SISTEMA LA ORDEN DE COMPRA AL PROVEEDOR, EL MATERIAL DEBE SER DISPUESTO EN EL PARQUE RAMADERO | |
$ 20.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.656.000
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$ 1.656.000
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Total Neto
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$ 1.656.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 314.640
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$ 1.970.640
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.