Orden de Compra. Nº2785-485-AG25 " SDA 4912/ INSUMOS DESECHABLES PARA ACTIVIDADES PROGRAMA IMPULSANDO EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL- a compra ágil: 2785-439-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2785-485-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-08-2025
Nombre de la Orden de Compra SDA 4912/ INSUMOS DESECHABLES PARA ACTIVIDADES PROGRAMA IMPULSANDO EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL- a compra ágil: 2785-439-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1259 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 26277
Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial GP
Razón Social GONZALO PARADA ZÚÑIGA
R.U.T. 10.535.089-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial GP
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos500UnidadVasos café polipapel kraft 240 cc con tapa + mangaVasos café polipapel kraft 240 cc con tapa + manga $ 91,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.500 $ 45.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos400UnidadVasos plásticos transparentes 200 cc Vasos plásticos transparentes 200 cc $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos400UnidadVasos desechables plumavit para café 200 cc 80 mm x 86 mm aprox. Vasos desechables plumavit para café 200 cc 80 mm x 86 mm aprox. $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
52151502
Platos desechables domésticos300UnidadPlatos desechables de aprox 22cm Platos desechables de aprox 22cm $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
52151502
Platos desechables domésticos300UnidadBandeja rectangulares cartón 20x28 cms Bandeja rectangulares cartón 20x28 cms $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.700 $ 32.700
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Cucharas de madera de uso doméstico300PackSet de cubiertos desechables (Cuchara, tenedor y cuchillo) Set de cubiertos desechables (Cuchara, tenedor y cuchillo) $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
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Servilletas de papel6PaqueteServilletas de papel de 300 unidades x paquete. Servilletas de papel de 300 unidades x paquete. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
Total Neto $ 138.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.277
TOTAL OC $ 164.577


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.