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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2789-1018-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-134-LR23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2789-134-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAINE
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R.U.T. |
69.072.600-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAINE
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R.U.T. |
69.072.600-9 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 |
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Comuna |
Paine
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MIGUELDANILO |
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Razón Social |
MIGUEL DANILO SALINAS NAVARRO
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R.U.T. |
9.643.575-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MIGUELDANILO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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81141604
| Servicios de transporte | 16 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°21 - LICEO ENRIQUE BERNSTEIN | FACTURA N°1504/09.11.2024 - MES DE OCTUBRE 2024 |
$ 104.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.672.000
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$ 1.672.000
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81141604
| Servicios de transporte | 21 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°27 - ESCUELA CHALLAY | FACTURA N°1498/09.11.2024 - MES DE OCTUBRE 2024 |
$ 93.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.963.500
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$ 1.963.500
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81141604
| Servicios de transporte | 18 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°30 - ESCUELA ELIAS SANCHEZ | FACTURA N°1501/09.11.2024 - MES DE OCTUBRE 2024 |
$ 96.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.742.400
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$ 1.742.400
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81141604
| Servicios de transporte | 21 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°36 - ESCUELA CULITRIN | FACTURA N°1499/09.11.2024 - MES DE OCTUBRE 2024 |
$ 107.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.263.800
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$ 2.263.800
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81141604
| Servicios de transporte | 18 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°46 - LICEO GREGORIO MORALES | FACTURA N°1502/09.11.2024 - MES DE OCTUBRE 2024 |
$ 115.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.079.000
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$ 2.079.000
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81141604
| Servicios de transporte | 21 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°54 - ESCUELA LAS COLONIAS | FACTURA N°1503/09.11.2024 - MES DE OCTUBRE 2024 |
$ 101.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.125.200
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$ 2.125.200
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Total Neto
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$ 11.845.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 11.845.900
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.