Orden de Compra. Nº2789-1018-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-134-LR23 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAINE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2789-1018-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-134-LR23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2789-134-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T. 69.072.600-9
Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC 1-1 / FAEP 2023 - SUBV. GENERAL del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T. 69.072.600-9
Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
Comuna Paine
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIGUELDANILO
Razón Social MIGUEL DANILO SALINAS NAVARRO
R.U.T. 9.643.575-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MIGUELDANILO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141604
Servicios de transporte16DíaDE ACUERDO AL RECORRIDO N°21 - LICEO ENRIQUE BERNSTEINFACTURA N°1504/09.11.2024 - MES DE OCTUBRE 2024 $ 104.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672.000 $ 1.672.000
81141604
Servicios de transporte21DíaDE ACUERDO AL RECORRIDO N°27 - ESCUELA CHALLAYFACTURA N°1498/09.11.2024 - MES DE OCTUBRE 2024 $ 93.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.963.500 $ 1.963.500
81141604
Servicios de transporte18DíaDE ACUERDO AL RECORRIDO N°30 - ESCUELA ELIAS SANCHEZFACTURA N°1501/09.11.2024 - MES DE OCTUBRE 2024 $ 96.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.742.400 $ 1.742.400
81141604
Servicios de transporte21DíaDE ACUERDO AL RECORRIDO N°36 - ESCUELA CULITRINFACTURA N°1499/09.11.2024 - MES DE OCTUBRE 2024 $ 107.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.263.800 $ 2.263.800
81141604
Servicios de transporte18DíaDE ACUERDO AL RECORRIDO N°46 - LICEO GREGORIO MORALESFACTURA N°1502/09.11.2024 - MES DE OCTUBRE 2024 $ 115.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.079.000 $ 2.079.000
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Servicios de transporte21DíaDE ACUERDO AL RECORRIDO N°54 - ESCUELA LAS COLONIASFACTURA N°1503/09.11.2024 - MES DE OCTUBRE 2024 $ 101.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.125.200 $ 2.125.200
Total Neto $ 11.845.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 11.845.900

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.